职位描述
任职要求:
1、本科或以上学历,财务、会计、审计等专业。
2、5年以上财务工作经验、3年以上审计管理经验,具备注册会计师、金融风险管理师等资格证书优先考虑。
3、熟悉工业会计及制造业工作流程。
4、熟悉审计管理相关知识,具备良好的财务分析和风险评估能力。
5、沟通能力佳、工作原则性强、写作能力良好。
6、熟练使用电脑办公软件及财务软件。
工作职责:
1、负责拟定并完善内部审计制度和流程,制订集团和各公司年度内部审计计划。
2、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。
3、负责组织和实施集团内各公司的内部日常审计工作,包括财务审计、内部控制审计、合规性审计、专项审计、项目审计等。
4、负责针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促、指导审计结论和合理化建议的落实工作。
5、负责配合外部审计机构的审计工作,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见。
6、完成领导交办的其它工作
工作时间:双休
工作地点:湛江市开发区银隆广场24楼
福利待遇:购买社保、住房公积金、另有全勤奖、工龄补贴、餐费补贴、过节福利等。
联系电话:0759-2900993
联系我时,请说是在湛江人才网上看到的,谢谢!